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dans répartir l'opération
Comment je peux remplacer la virgule pour le point dans Quickbooks DESKTOP Premier 2020 pour les montants. La virgule cause des erreurs quand j'importe mes fichiers CSV dans Excel. MERCI !!!!!!
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Maintenant le solde final du rapprochement de ce compte n'est pas valide, et je ne peux pas le modifié, es ce qu'il y a une solutionMerci
J'ai ajouté des comptes au plan comptable et je veux réaffecter les soldes au bon endroit. J'ai corrigé les autres écritures similaires, il n'y en a qu'une qui ne ''veut'' pas changer!
Bonjour, Je ne trouve vraiment pas comment faire et ce n'est pas pareil avec la version en ligne. Je n'ai pas la roue dentée. Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait grandement apprécié. Merci à l'avance communauté !
J'ai une facture de 39.96 $ J'accorde un rabais de 17.34 $ sur la facture, le solde tombe donc à 22.62 $C'est bien écrit ceci dans l'affichage : TVQ à 9.975% sur 22.62 = 2.26$TPS à 5% sur 22.62 = 1.14$Comment le calcul est-il fait pour arriver à 1.14$ alors que tous mes calculs me donnent 1.13$ pour le calcul de la TPS.Merci de m'aider
Virement ou dépense
CE sont les factures de mes clients que j'ai inscrit comme paiements reçu. Je pense qu'à ce stade, les taxes sont inscrites et que pour la portion d'appareiller le dépôt bancaire avec taxes dans mon compte quickbooks, cela pourrait doubler les montants reçus en taxes?
Dans la dépense pour paiement de fournisseur, il n'y a qu'une seule colonne pour le montant à payer mais pas de possibilité d'entrer un nombre d'heures travaillées et le taux de rémunération du travailleur indépendant qu'il faut payer. J'aimerais que le calcul se fasse automatiquement. De plus je n'ai pas trouvé de champs pour renseigner le taux de rémunération du fournisseur.
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour la migration de Sage50 Vers QBO voici ce que je dois corriger, mais je ne sais pas quoi faire: Votre compte QuickBooks n'est pas lié. comment puis-je "lier" mon compte QuickBooks ?
Un employé est en attente de son NAS lorsque j'ajoute l'employé dans la paie le NAS est obligatoireJe suis bloqué pour la productiondes paies de ma période
Je suis une agence de voyage. Quand un client achete un voyage, son paiement est fait directement à l'hotelier. Nous émettons une facture au client.Nous avons indiqué dans le set up du produit qu'il s'agit d'un Founisseur de service touristique et qu'il s'agit d'un fond non déposé mais sur l'état de résultats on peut voir que Quickbooks considère qu'il s'agit d'un revenu de l'agence.Le compte attribué à Fournisseur de service touristique est banque.Y a t il une autre façon de faire pour régler ce problème?Merci
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